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延川县工商业联合会2022年部门综合预算

发布时间:2022-08-16 10:19:48 来源:华体会全站app 作者:华体会全站app下载

  1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,团结、帮助、引导、教育会员遵守国家法律、法规和政策,提高会员素质,培养积极分子队伍。

  2、积极参政议政,帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务,并做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

  3、协助政府管理和服务非公有制经济,为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,推进企业结构调整和自主创新,加快企业发展方式转变和产业优化升级。

  5、引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源,富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。

  6、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,参与协调劳动关系,促进社会和谐发展。

  7、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁等工作。

  1、深入学习新时代中国特色社会主义思想,努力提升工商联系统干部职工政治理论水平。

  2、围绕“两个健康”发展,教育引导非公经济人士积极投身光彩事业承担社会责任,组织3次培训会。

  3、发挥职能作用,协调相关部门,组织召开政银企座谈会,有效解决企业融资难问题。

  5、开展调查研究,积极参政议政。召开执委会,围绕非公经济发展开展调研,完成调研报告1篇。

  截止2020年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人、事业编制0人;实有人员6人,其中行政人员6人,事业人员0人。

  按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入71.79万元,其中一般公共预算拨款收入71.79万元,2022年本部门预算收入较上年增加1.49 万元,主要原因是人员增加,新考入一名公务员,增加了工资福利支出,财政预算收入增加。2022年本部门预算支岀71.79万元,其中一般公共预算拨款支出71.79万元,2022年本部门预算支出较上年增加1.49万元,主要原因是人员增加,新考入一名公务员。

  2022年本部门财政拨款收入71.79万元,其中一般 公共预算拨款收入71.79万元,2022年本部门财政拨款收入较上年增加1.49万元,主要原因是人员增加,新考入一名公务员,财政拨款收入增加。;2022年本部门财政拨款支出71.79 万元,其中一般公共预算拨款支出71.79万元,2022年本部门财政拨款支出较上年增加1.49万元,主要原因是人员增加,新考入一名公务员,财政拨款支出增加。

  2022年本部门当年一般公共预算拨款支出71.79万元,较上年增加1.49万元,主要原因是人员增加,新考入一名公务员,工资福利支出增加。

  (1)行政运行(2012801) 44.48万元,较上年增加0.9万元,原因是人员增加,新考入一名公务员;

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.59万元,较上年增加了0.02万元,原因是人员增加,新考入一名公务员;

  (3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.29万元,较上年增加0.01万元,原因是人员增加,新考入一名公务员;

  (4)行政单位医疗(2101101)3.19万元,较上年增加了0.55万元,原因是人员增加,新考入一名公务员;

  (5)住房公积金(2210201)4.24万元,较上年增加了0.01万元。原因是人员增加,新考入一名公务员。

  工资福利支出(301) 55.85万元,较上年增加0.7万元,原因是人员增加,新考入一名公务员;

  商品和服务支出15.94万元,较上年增加0.8万元,原因是人员增加,新考入一名公务员;

  机关工资福利支出(501)55.85万元,较上年增加0.7万元,原因是人员增加,新考入一名公务员;

  机关商品和服务支出(502)15.94万元,较上年增加0.8万元,原因是人员增加,新考入一名公务员;

  本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

  2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0万元,公务用车运行费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。

  2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年减少0.05万元,减少的主要原因是严格执行八项规定,精简会议。

  2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年减少0.1万元,减少的主要原因是严格执行八项规定,控制相关费用。

  截止2021年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价10万元以上的设备0台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价10万元以上的设备0台(套)。

  2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款71.79万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费10万元,详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

  另外,本部门按照市级统一安排部署,稳步推进预算绩效目标公开工作,拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

  1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖。

  2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。